Orden de Compra. Nº3485-488-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3485-471-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3485-488-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-07-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3485-471-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad De Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
R.U.T. 69.190.400-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204999 (1) del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
R.U.T. 69.190.400-8
Dirección de Facturación A. PRAT 65
Comuna Nueva Imperial
Impuesto 80357,65
Dirección de Envío de la Factura A. PRAT 65
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-07-2024
TítuloDescripción
MATERIALES

ENTREGAR EN CALLE PINTO 441 NUEVA IMPERIAL, en los siguientes horarios;

Lunes a viernes

Desde las 08:30 a 16:20 hrs. Horario continuado

Excepcionalmente los miércoles, horario es de 08:30 a 13:30 Hrs.

y los viernes, el horario es de 08:30 a 15:20 Hrs.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA DEISY
Razón Social DEISY MAGALY VELASQUEZ SANTOS COMERCIAL E.I.R.L.
R.U.T. 76.098.832-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIALIZADORA DEISY
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201617
Cementos disolventes60UnidadBOLSAS DE CEMENTOBOLSAS DE CEMENTO $ 3.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.780 $ 216.780
30111601
Cemento30Unidadsolerillas de 100X20X6 cmsolerillas de 100X20X6 cm $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.460 $ 113.460
30103605
Tablas de madera13Unidadpiezas de madera de 1x4piezas de madera de 1x4 $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.669 $ 19.669
30101604
Barras de acero1Unidadbarra de fierro de 12 mm, de 6 metros de longitudbarra de fierro de 12 mm, de 6 metros de longitud $ 6.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.134 $ 6.134
31201615
Activadores del adhesivo4Tarrotarros de kilo de adhesivo epóxico tipo Sikadur 31 para pegar fierro a hormigón endurecidotarros de kilo de adhesivo epóxico tipo Sikadur 31 para pegar fierro a hormigón endurecido $ 16.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.892 $ 66.892
Total Neto $ 422.935
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 80.358
TOTAL OC $ 503.293


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.309.082-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.797.985-K Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 8.172.307-9 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.988.252-9 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.448.815-4 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.098.832-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.