Orden de Compra. Nº3485-523-SE11 "HERRAMIENTAS PAVIMENTACIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3485-523-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 10-08-2011
Nombre de la Orden de Compra HERRAMIENTAS PAVIMENTACIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3485-177-LP09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departemento De Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
R.U.T. 69.190.400-8
Dirección de Unidad de Compra Prat 65
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
R.U.T. 69.190.400-8
Dirección de Facturación A. PRAT 65
Comuna Nueva Imperial
Impuesto 27581,926175
Dirección de Envío de la Factura A. PRAT 65
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Barraca y Materiales de Construcion
Razón Social EDITH INES MILLAR GARRIDO
R.U.T. 6.189.186-2
Sucursal Barraca y Materiales de Construcion
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131604
Escobas2UnidadESCOBAS CON MANGO  $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.352 $ 2.353
27111601
Mazas de hierro2UnidadCOMBOS 10 LB.  $ 13.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.900 $ 27.899
53102102
Overol y sobretodo para hombre7UnidadOVEROL VERDE TALLA ESTANDAR  $ 4.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.178 $ 31.176
53111501
Botas de hombre2UnidadBOTAS DE AGUA Nº XX Y Nº XX  $ 7.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.958 $ 14.958
53101902
Trajes de hombre7UnidadTRAJE DE AGUA  $ 4.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.826 $ 28.824
27111508
Sierras3UnidadSERRUCHOS 22"  $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.866 $ 13.866
30161508
Rodillo de papel pintado3UnidadPLATACHOS DE MADERA 30 X 14 CM.  $ 3.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.965 $ 10.966
22101701
Palas excavadoras2UnidadPICOTA CON MANGO  $ 7.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.126 $ 15.126
Total Neto $ 145.168
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.582
TOTAL OC $ 172.750


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.