Orden de Compra. Nº3485-528-SE12 "INSUMOS PREUNIVERSITARIO JOVENES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3485-528-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-08-2012
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PREUNIVERSITARIO JOVENES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación privada
Proveniente de Licitación 3485-4-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad De Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
R.U.T. 69.190.400-8
Dirección de Unidad de Compra Prat 65
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
R.U.T. 69.190.400-8
Dirección de Facturación A. PRAT 65
Comuna Nueva Imperial
Impuesto 27492,515215
Dirección de Envío de la Factura A. PRAT 65
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor sanlorenzo
Razón Social LORENZO RENAL MUNOZ CANOBI
R.U.T. 10.727.480-4
Sucursal sanlorenzo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas12UnidadQUEQUES FAMILIAR, O3 UNIDADES SEGUN LA SIGUIENTES DISTRIBUCIÓN: 03 UNIDADES PARA EL 04.08.12 03 UNIDADES PARA EL 11.08.12 03 UNIDADES PARA EL 18.08.12 03 UNIDADES PARA EL 25.08.12  $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.544 $ 5.546
50192501
Sandwiches y canapés con relleno frescos240UnidadSANDWICH CONSISTENTE EN JAMON Y QUESO, SEGÚN LA SIGUIENTE DISTRIBUICION: 60 UNIDADES PARA EL DIA 04.08.2012 60 UNIDADES PARA EL DIA 11.08.2012 60 UNIDADES PARA EL DIA 18.08.2012 60 UNIDADES PARA EL DIA 25.08.2012   $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.640 $ 80.672
50201710
Té de hierbas2CajaTE LIPTON DE 50 UND C/UNIDADES  $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512 $ 1.513
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos1UnidadENDULZANTES LIQUIDO GRANDE  $ 1.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.538 $ 1.538
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos200UnidadVASOS DE PLUMAVIT GRANDE  $ 29,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.882
52121602
Servilletas8PaqueteSERVILLETAS DE 50 UNIDADES  $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.880 $ 1.882
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales3kilogramoAZUCAR  $ 613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.839 $ 1.840
50181905
Galletas dulces o pastelitos40Unidad10 UNIDADES PARA CADA SABADO DEL MES DE AGOSTO (SURTIDAS)   $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.480 $ 18.487
50201706
Café4TarroCAFE NESCAFE FINA SELECCION DE 170 GRS.  $ 3.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.948 $ 13.950
50161511
Chocolate o sucedáneo de chocolate3BolsaMILO DE 900 GRS.  $ 4.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.579 $ 12.580
50201710
Té de hierbas2CajaCAJA DE HIERBAS SURTIDAS  $ 403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 806 $ 807
Total Neto $ 144.697
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.493
TOTAL OC $ 172.190


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.