Orden de Compra. Nº
3485-528-SE12
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INSUMOS PREUNIVERSITARIO JOVENES
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3485-528-SE12
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
01-08-2012
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS PREUNIVERSITARIO JOVENES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación privada
Proveniente de Licitación
3485-4-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Unidad De Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
R.U.T.
69.190.400-8
Dirección de Unidad de Compra
Prat 65
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
R.U.T.
69.190.400-8
Dirección de Facturación
A. PRAT 65
Comuna
Nueva Imperial
Impuesto
27492,515215
Dirección de Envío de la Factura
A. PRAT 65
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
sanlorenzo
Razón Social
LORENZO RENAL MUNOZ CANOBI
R.U.T.
10.727.480-4
Sucursal
sanlorenzo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas
12
Unidad
QUEQUES FAMILIAR, O3 UNIDADES SEGUN LA SIGUIENTES DISTRIBUCIÓN: 03 UNIDADES PARA EL 04.08.12 03 UNIDADES PARA EL 11.08.12 03 UNIDADES PARA EL 18.08.12 03 UNIDADES PARA EL 25.08.12
$ 462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.544
$ 5.546
50192501
Sandwiches y canapés con relleno frescos
240
Unidad
SANDWICH CONSISTENTE EN JAMON Y QUESO, SEGÚN LA SIGUIENTE DISTRIBUICION: 60 UNIDADES PARA EL DIA 04.08.2012 60 UNIDADES PARA EL DIA 11.08.2012 60 UNIDADES PARA EL DIA 18.08.2012 60 UNIDADES PARA EL DIA 25.08.2012
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 80.640
$ 80.672
50201710
Té de hierbas
2
Caja
TE LIPTON DE 50 UND C/UNIDADES
$ 756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.512
$ 1.513
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos
1
Unidad
ENDULZANTES LIQUIDO GRANDE
$ 1.538,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.538
$ 1.538
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
200
Unidad
VASOS DE PLUMAVIT GRANDE
$ 29,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.800
$ 5.882
52121602
Servilletas
8
Paquete
SERVILLETAS DE 50 UNIDADES
$ 235,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.880
$ 1.882
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
3
kilogramo
AZUCAR
$ 613,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.839
$ 1.840
50181905
Galletas dulces o pastelitos
40
Unidad
10 UNIDADES PARA CADA SABADO DEL MES DE AGOSTO (SURTIDAS)
$ 462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.480
$ 18.487
50201706
Café
4
Tarro
CAFE NESCAFE FINA SELECCION DE 170 GRS.
$ 3.487,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.948
$ 13.950
50161511
Chocolate o sucedáneo de chocolate
3
Bolsa
MILO DE 900 GRS.
$ 4.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.579
$ 12.580
50201710
Té de hierbas
2
Caja
CAJA DE HIERBAS SURTIDAS
$ 403,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 806
$ 807
Total Neto
$ 144.697
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 27.493
TOTAL OC
$ 172.190
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.