Orden de Compra. Nº3485-800-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3485-78-L123"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3485-800-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-10-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3485-78-L123
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3485-78-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad De Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
R.U.T. 69.190.400-8
Dirección de Unidad de Compra A. PRAT 65
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140523 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
R.U.T. 69.190.400-8
Dirección de Facturación A. PRAT 65
Comuna Nueva Imperial
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura A. PRAT 65
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IVAN HIPOLITO DOMINGO
Razón Social IVÁN HIPÓLITO DOMINGO PINCHEIRA NEICUN
R.U.T. 12.573.628-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal IVAN HIPOLITO DOMINGO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78101803
Servicios de transporte de vehículos1UnidadSERVICIO DE MOVILIZACIÓN POR 54 DÍAS HÁBILES CORRIDOS, SEGÚN BASES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS. ES RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR LEER TODOS LOS PUNTOS ESTIPULADOS EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS.SERVICIO MOVILIZACION FUNCIONARI@S PROGRAMA EJE, POR 54 DIAS, SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS $ 4.233.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.233.600 $ 4.233.600
Total Neto $ 4.233.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 4.233.600

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.