Orden de Compra. Nº3485-826-SE18 "MATERIALES 1384-1385-1434"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3485-826-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-10-2018
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES 1384-1385-1434
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3489-39-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad De Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
R.U.T. 69.190.400-8
Dirección de Unidad de Compra Prat 65
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 del sistema PRESUPUESTO 2018.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
R.U.T. 69.190.400-8
Dirección de Facturación Pinto 441
Comuna Nueva Imperial
Impuesto 71088,5
Dirección de Envío de la Factura Pinto 441
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LA BODEGA
Razón Social FERRETERIA VENTURA ELOINA HETZ CHAVARRIA EMPRESA I
R.U.T. 76.337.943-4
Sucursal LA BODEGA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31231313
Tubería de plástico4Unidad no definidaPVC SANIT GRIS TUBO 110 MM TIRA 6 M  $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
44122010
Divisores3BolsaSEPARADOR CERAMICA 5 MM 100 UNIDADES  $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.700 $ 5.700
42272004
Estiletes de intubación30UnidadFIERRO TECHO ACANALADO 0.35 X 3 MTS  $ 6.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 207.000 $ 207.000
71121401
Servicios de diseño de la broca de barrena del cam1UnidadSALA DE BAÑO EXPRESS BLANCO   $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
31231313
Tubería de plástico1UnidadPVC SANIT GRIS CODO 87º X 110 MM  $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400 $ 1.400
30152003
Murallas de fibrocemento3UnidadFRIBROCEMENTO 5.0 MM 1.20 X 2.40  $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000
30181505
Taza de WC1UnidadKIT INSTALACION WC  $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500
23153401
Sistemas de aplicación de cola o adhesivo15UnidadADHESIVO CADINA ULTRA 25 KG  $ 2.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.650 $ 31.650
30111701
Enlucido de yeso10UnidadFRAGUE LIQUIDO 1 KG ANTUCO  $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.900 $ 8.900
Total Neto $ 374.150
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 71.088
TOTAL OC $ 445.238


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.