Orden de Compra. Nº3485-831-AG20 "MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3485-831-AG20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-11-2020
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad De Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
R.U.T. 69.190.400-8
Dirección de Unidad de Compra SAN PEDRO Nº 0586, EL ALTO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 del sistema SIGFIN-Browse.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
R.U.T. 69.190.400-8
Dirección de Facturación PRAT 65
Comuna Nueva Imperial
Impuesto 38646,38
Dirección de Envío de la Factura PRAT 65
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Patricio Alejandro
Razón Social COMERCIALIZADORA Y CORRETAJES ARAUCANIA LIMITADA
R.U.T. 76.739.394-6
Sucursal Patricio Alejandro
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201613
Adhesivo re-usable2UnidadADHESIVO CERÁMICA   $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.882 $ 5.882
86131502
Pintura1Unidad1/4 GALÓN TRICOSTAIN  $ 7.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.555 $ 7.555
31211904
Brochas2UnidadBROCHAS 4"  $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.362 $ 3.362
31211906
Rodillos de pintar2UnidadRODILLOS   $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.706 $ 4.706
31211904
Brochas1UnidadBROCHAS 2 1/2"  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.261 $ 1.261
56101905
Paneles modulares3UnidadSMART PANEL  $ 25.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.606 $ 75.606
30171611
Ventana de miradores2UnidadVENTANAS PVC 1 X 1   $ 37.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.630 $ 75.630
30171906
Marcos para ventanas fijas2UnidadJUEGO MARCO VENTANAS  $ 8.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.790 $ 16.790
11121610
Maderas duras10Unidad1/4 RODON   $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.610 $ 12.610
Total Neto $ 203.402
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 38.646
TOTAL OC $ 242.048


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.