Orden de Compra. Nº
3485-831-AG20
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MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3485-831-AG20
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
06-11-2020
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Unidad De Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
R.U.T.
69.190.400-8
Dirección de Unidad de Compra
SAN PEDRO Nº 0586, EL ALTO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 del sistema SIGFIN-Browse.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
R.U.T.
69.190.400-8
Dirección de Facturación
PRAT 65
Comuna
Nueva Imperial
Impuesto
38646,38
Dirección de Envío de la Factura
PRAT 65
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Patricio Alejandro
Razón Social
COMERCIALIZADORA Y CORRETAJES ARAUCANIA LIMITADA
R.U.T.
76.739.394-6
Sucursal
Patricio Alejandro
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31201613
Adhesivo re-usable
2
Unidad
ADHESIVO CERÁMICA
$ 2.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.882
$ 5.882
86131502
Pintura
1
Unidad
1/4 GALÓN TRICOSTAIN
$ 7.555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.555
$ 7.555
31211904
Brochas
2
Unidad
BROCHAS 4"
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.362
$ 3.362
31211906
Rodillos de pintar
2
Unidad
RODILLOS
$ 2.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.706
$ 4.706
31211904
Brochas
1
Unidad
BROCHAS 2 1/2"
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.261
$ 1.261
56101905
Paneles modulares
3
Unidad
SMART PANEL
$ 25.202,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.606
$ 75.606
30171611
Ventana de miradores
2
Unidad
VENTANAS PVC 1 X 1
$ 37.815,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.630
$ 75.630
30171906
Marcos para ventanas fijas
2
Unidad
JUEGO MARCO VENTANAS
$ 8.395,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.790
$ 16.790
11121610
Maderas duras
10
Unidad
1/4 RODON
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.610
$ 12.610
Total Neto
$ 203.402
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 38.646
TOTAL OC
$ 242.048
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.