Orden de Compra. Nº3485-982-AG23 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3485-1234-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3485-982-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-11-2023
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3485-1234-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad De Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
R.U.T. 69.190.400-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140537 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
R.U.T. 69.190.400-8
Dirección de Facturación A. PRAT 65
Comuna Nueva Imperial
Impuesto 36746
Dirección de Envío de la Factura A. PRAT 65
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
De la Entrega

ENTREGAR EN CALLE PINTO 441 NUEVA IMPERIAL, en los siguientes horarios;

Lunes a viernes

Desde las 08:30 a 16:20 hrs. Horario continuado

Excepcionalmente los miércoles, horario es de 08:30 a 13:30 Hrs.

y los viernes, el horario es de 08:30 a 15:20 Hrs.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Valeria andrea
Razón Social DISEÑO INDUSTRIAL E.I.R.L.
R.U.T. 76.606.584-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Valeria andrea
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60101722
Libretas de notas100UnidadBOLSAS HORIZONTALES MEDIDAS (40 *30* 11 CM) TNT, segun anexo.  $ 1.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.000 $ 134.000
60101722
Libretas de notas60UnidadLIBRETAS DE APUNTES DE 14* 21,5 CM CON LINEAS VERTICALES, DE 50 HOJAS, BASE CARTULINA Y CABEZA ENCOLADA, según anexo.  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.400 $ 59.400
Total Neto $ 193.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 36.746
TOTAL OC $ 230.146


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 12.987.949-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.606.584-8 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.606.584-8 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 8.879.735-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.