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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3486-228-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
18-05-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3486-133-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
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R.U.T. |
69.190.400-8 |
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Dirección de Facturación |
A. PRAT 65 |
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Comuna |
Nueva Imperial
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Impuesto |
62510 |
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Dirección de Envío de la Factura |
A. PRAT 65 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
14-05-2026 |
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Proveedor |
CASA DE LA GOMA |
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Razón Social |
MARÍA EUGENIA CAMPOS TORRES
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R.U.T. |
8.606.528-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CASA DE LA GOMA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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31201616
| Adhesivos líquidos | 3 | Galón | Adhesivo de contacto Agorex 1 gl, solicitamos 3 galones | |
$ 21.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 63.000
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$ 63.000
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31201603
| Gomas | 35 | Metro Lineal | Piso goma antideslizante estoperol 3mm 1mts x 150cm, solicitamos 35 metros lineales | |
$ 7.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 266.000
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$ 266.000
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Total Neto
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$ 329.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 62.510
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$ 391.510
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.