Orden de Compra. Nº3486-34-SE26 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3486-1-LE26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3486-34-SE26
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 04-02-2026
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3486-1-LE26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas PROV INFORMA ERROR EN EL PRECIO DEL PRODUCTO.
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3486-1-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
R.U.T. 69.190.400-8
Dirección de Unidad de Compra A. PRAT 65
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204005002 del sistema SCM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
R.U.T. 69.190.400-8
Dirección de Facturación A. PRAT 65
Comuna Nueva Imperial
Impuesto 4873,5
Dirección de Envío de la Factura A. PRAT 65
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DE LA ENTREGA

El proveedor adjudicado debe cumplir con el plazo de entrega indicado en su oferta, el no cumplimiento faculta al Municipio A LA ANULACION DE ORDEN DE COMPRA. Además, el municipio dejara constancia del no cumplimiento en la página mercado público en comportamiento base del proveedor.

 

Se tomará mayor día ofertado en la compra ágil, (ejemplo si indica de 1 a 5 días, el mayor día será considerado como plazo de entrega)

 

 

Cuando el municipio se refiere al plazo de entrega, este corresponde a los días que se demorara el producto en estar en piso bodega general o de insumos clínicos de Cesfam. (No en tránsito, ni salida de sus bodegas, ni siendo procesando pedido en sus dependencias)

 

Recepción: Se deben enviar los insumos o productos con GUÍA DE DESPACHO, una vez recepcionado conforme por encargado de bodega se solicitará factura, el cual deberá coincidir con los valores y especificaciones expresados en la orden de compra

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL EXPRESS DENT SPA
Razón Social COMERCIAL EXPRESS DENT SPA
R.U.T. 78.378.160-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL EXPRESS DENT SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42151602
Bandas para matriz dental15BolsaTORULA DE ALGODÓN TRENZADA, N°2 MEDIANAS, NO ESTERILES, 1 1/2" X 3/8", LA BOLSA DEBE CONTENER 1000 UNIDADESGE6145-Torula Algodón Trenzado New Stetic 1000 unidades $ 1.710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.650 $ 25.650
Total Neto $ 25.650
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.874
TOTAL OC $ 30.524


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.