Orden de Compra. Nº3486-474-SE18 "MATERIALES DE CONSTRUCCION"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3486-474-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-09-2018
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3489-39-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
R.U.T. 69.190.400-8
Dirección de Unidad de Compra GOROSTIAGA 258
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
R.U.T. 69.190.400-8
Dirección de Facturación SAN PEDRO Nº 0586, EL ALTO
Comuna Nueva Imperial
Impuesto 25045,8
Dirección de Envío de la Factura SAN PEDRO Nº 0586, EL ALTO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-09-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LA BODEGA
Razón Social FERRETERIA VENTURA ELOINA HETZ CHAVARRIA EMPRESA I
R.U.T. 76.337.943-4
Sucursal LA BODEGA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201615
Activadores del adhesivo4Unidad no definidaADHESIVO CERAMICA CADINA LINEA RENOVACION  $ 12.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.520 $ 51.520
13111016
Polietileno1Unidad no definidaPOLIETILENO 2,5 X 3MTS  $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500
31191501
Papeles de lija50Unidad no definidaLIJA FIERRO NUMERO 100  $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
31191501
Papeles de lija50Unidad no definidaLIJA FIERRO NUMERO 120  $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
31201517
Cinta para empaquetar4Unidad no definidaHUINCHA MASKIN TAPE 4 UNIDADES DE 18 mm x 40 mts   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
31211504
Pinturas de cobertura1Unidad no definidaPASTA MURO X 25 KG  $ 24.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
31201517
Cinta para empaquetar4Unidad no definidaHUINCHA MASKIN TAPE 4 UNIDADES DE 48 mm x 40 mts   $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.800 $ 6.800
Total Neto $ 131.820
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.046
TOTAL OC $ 156.866


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.