Orden de Compra. Nº
3486-720-AG20
"
MATERIALES DE CONSTRUCCION
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3486-720-AG20
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
18-12-2020
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE CONSTRUCCION
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento De Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
R.U.T.
69.190.400-8
Dirección de Unidad de Compra
SAN PEDRO Nº 0586, EL ALTO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
R.U.T.
69.190.400-8
Dirección de Facturación
SAN PEDRO Nº 0586, EL ALTO
Comuna
Nueva Imperial
Impuesto
149457,42
Dirección de Envío de la Factura
SAN PEDRO Nº 0586, EL ALTO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Luvaly
Razón Social
EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON SPA
R.U.T.
76.231.391-K
Sucursal
Luvaly
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60122202
Materiales de acabado
20
Caja
TORNILLO VOLCANITA 6 X 1 5/8 MADERA CAJA X 100 UNDS.
$ 750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
60122202
Materiales de acabado
5
Unidad
CERRADURA BASH 1002 ANTIBACTERIAL SOBREPONER
$ 12.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 62.500
$ 62.500
60122202
Materiales de acabado
4
Unidad
PASTA SOLDAR INDEPP 500GRS.
$ 2.750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.000
$ 11.000
60122202
Materiales de acabado
10
Unidad
INTERRUPTOR EMBUTIDO CASTILLO SIMPLE BLANCO 9/12
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.000
$ 11.000
60122202
Materiales de acabado
7
Unidad
DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO 4 1/2
$ 9.625,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 67.375
$ 67.375
60122202
Materiales de acabado
20
Unidad
CAJA DERIVACION CASTILLO EMBUTIDA GRIS 16A
$ 350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.000
$ 7.000
60122202
Materiales de acabado
10
Unidad
INTERRUPTOR EMBUTIDO CASTILLO DOBLE BLANCO 9/15
$ 1.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.000
$ 13.000
60122202
Materiales de acabado
5
Unidad
INTERRUPTOR EMBUTIDO CASTILLO TRIPLE BLANCO 9/32
$ 1.762,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.810
$ 8.810
60122202
Materiales de acabado
7
Unidad
DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO 7
$ 19.246,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 134.722
$ 134.722
60122202
Materiales de acabado
10
Unidad
LUBRICANTE ANTICORROSIVO WD-40 FLEXI TAPA 255GRS.
$ 5.215,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.150
$ 52.150
60122202
Materiales de acabado
20
Unidad
CERRADURA ODIS PARA CAJON 2230
$ 1.549,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.980
$ 30.980
60122202
Materiales de acabado
40
Unidad
CERRADURA ODIS CANGREJO PUERTA CORREDERA
$ 3.508,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 140.320
$ 140.320
60122202
Materiales de acabado
10
Unidad
TARUGO PLÁSTICO 8MM CAJA X 100 UNDS.
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
60122202
Materiales de acabado
10
Unidad
BROCA MULTICONSTRUCCION 8 X 120 BOSCH
$ 2.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.000
$ 26.000
60122202
Materiales de acabado
1
Unidad
CEPILLO ELECTRICO STANLEY 750W
$ 132.045,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 132.045
$ 132.045
60122202
Materiales de acabado
10
Unidad
CERRADURA ODIS PARA CORREDERA DE VIDRIO
$ 2.262,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.620
$ 22.620
60122202
Materiales de acabado
1
Unidad
SET SIERRA COPA BLACK DECKER 5 PIEZAS
$ 12.096,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.096
$ 12.096
60122202
Materiales de acabado
1
Unidad
CABLE LIBRE HALOGENO 1.5MM 100MTS BLANCO
$ 14.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.000
$ 14.000
60122202
Materiales de acabado
1
Rollo
CABLE LIBRE HALOGENO 1.5MM 100MTS ROJO
$ 14.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.000
$ 14.000
Total Neto
$ 786.618
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 149.457
TOTAL OC
$ 936.075
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.