Orden de Compra. Nº3486-778-MC18 "MATERIALES DE CONSTRUCCION"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3486-778-MC18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-12-2018
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
R.U.T. 69.190.400-8
Dirección de Unidad de Compra GOROSTIAGA 258
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
R.U.T. 69.190.400-8
Dirección de Facturación SAN PEDRO Nº 0586, EL ALTO
Comuna Nueva Imperial
Impuesto 70090,905
Dirección de Envío de la Factura SAN PEDRO Nº 0586, EL ALTO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-12-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Barraca y Materiales de Construcion
Razón Social EDITH INES MILLAR GARRIDO
R.U.T. 6.189.186-2
Sucursal Barraca y Materiales de Construcion
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30111701
Enlucido de yeso15Unidad no definidaFRAGUE BLANCO 1 KG   $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.915 $ 18.908
27111508
Sierras20Unidad no definidaHOJA SIERRA REDLINE 12" 24 DIENTES  $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.440 $ 13.440
47121807
Émbolo buzo de desagüe o inodoro10Unidad no definidaDESAGUE LAVATORIO 1.1/4 PVC CON REBALSE  $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.370 $ 24.370
27111501
Hojas de cuchillo5Unidad no definidaDISCO CORTE 3M GENERAL PURPOSE 7" X 1.6 MM  $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.725 $ 6.725
41113320
Kit de ensayos de aceite lubricante5Unidad no definidaLUBRICANTE SPRAY LOCTITE SUPER LUB 300 ML   $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.385 $ 16.385
30131504
Bloques de cerámica36Unidad no definidaCERAMICA MURO BLANCO BRILLANTE 20 X 30 CM X CAJA (1,5 M2)   $ 5.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 196.344 $ 196.344
27111501
Hojas de cuchillo5Unidad no definidaDISCO DIAMANTADO UYUSTOOLS 4,1/2" SEGMENTADO  $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.185 $ 12.185
27111508
Sierras5Unidad no definidaDISCO SIERRA CIRCULAR UYUSTOOLS 7,1/4" 24 D  $ 3.572,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.860 $ 17.860
27111501
Hojas de cuchillo5Unidad no definidaDISCO CORTE TOLSEN 4.1/2 X 1.2 AC. INOX.  $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360
31231313
Tubería de plástico10Unidad no definida SIFON LAVAPLATO TIGRE S/RECTA 1,1/4 - 1,1/2"   $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.130 $ 25.130
40142310
Tapa de tubería20Unidad no definidaTAPA CIEGA 0 PUESTOS C/SOPORTE BLANCO ARIS  $ 613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.260 $ 12.260
23153401
Sistemas de aplicación de cola o adhesivo9Unidad no definidaADHESIVO CERAMICO CADINA POLVO ULTRA 25 K  $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.933 $ 21.933
Total Neto $ 368.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 70.091
TOTAL OC $ 438.991


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.