Orden de Compra. Nº
3486-778-MC18
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MATERIALES DE CONSTRUCCION
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3486-778-MC18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
19-12-2018
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE CONSTRUCCION
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento De Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
R.U.T.
69.190.400-8
Dirección de Unidad de Compra
GOROSTIAGA 258
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
R.U.T.
69.190.400-8
Dirección de Facturación
SAN PEDRO Nº 0586, EL ALTO
Comuna
Nueva Imperial
Impuesto
70090,905
Dirección de Envío de la Factura
SAN PEDRO Nº 0586, EL ALTO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
19-12-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Barraca y Materiales de Construcion
Razón Social
EDITH INES MILLAR GARRIDO
R.U.T.
6.189.186-2
Sucursal
Barraca y Materiales de Construcion
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30111701
Enlucido de yeso
15
Unidad no definida
FRAGUE BLANCO 1 KG
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.915
$ 18.908
27111508
Sierras
20
Unidad no definida
HOJA SIERRA REDLINE 12" 24 DIENTES
$ 672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.440
$ 13.440
47121807
Émbolo buzo de desagüe o inodoro
10
Unidad no definida
DESAGUE LAVATORIO 1.1/4 PVC CON REBALSE
$ 2.437,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.370
$ 24.370
27111501
Hojas de cuchillo
5
Unidad no definida
DISCO CORTE 3M GENERAL PURPOSE 7" X 1.6 MM
$ 1.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.725
$ 6.725
41113320
Kit de ensayos de aceite lubricante
5
Unidad no definida
LUBRICANTE SPRAY LOCTITE SUPER LUB 300 ML
$ 3.277,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.385
$ 16.385
30131504
Bloques de cerámica
36
Unidad no definida
CERAMICA MURO BLANCO BRILLANTE 20 X 30 CM X CAJA (1,5 M2)
$ 5.454,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 196.344
$ 196.344
27111501
Hojas de cuchillo
5
Unidad no definida
DISCO DIAMANTADO UYUSTOOLS 4,1/2" SEGMENTADO
$ 2.437,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.185
$ 12.185
27111508
Sierras
5
Unidad no definida
DISCO SIERRA CIRCULAR UYUSTOOLS 7,1/4" 24 D
$ 3.572,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.860
$ 17.860
27111501
Hojas de cuchillo
5
Unidad no definida
DISCO CORTE TOLSEN 4.1/2 X 1.2 AC. INOX.
$ 672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.360
$ 3.360
31231313
Tubería de plástico
10
Unidad no definida
SIFON LAVAPLATO TIGRE S/RECTA 1,1/4 - 1,1/2"
$ 2.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.130
$ 25.130
40142310
Tapa de tubería
20
Unidad no definida
TAPA CIEGA 0 PUESTOS C/SOPORTE BLANCO ARIS
$ 613,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.260
$ 12.260
23153401
Sistemas de aplicación de cola o adhesivo
9
Unidad no definida
ADHESIVO CERAMICO CADINA POLVO ULTRA 25 K
$ 2.437,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.933
$ 21.933
Total Neto
$ 368.900
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 70.091
TOTAL OC
$ 438.991
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.