Orden de Compra. Nº
3486-98-SE19
"
MATERIALES DE CONSTRUCCION
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3486-98-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
18-02-2019
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE CONSTRUCCION
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3489-39-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento De Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
R.U.T.
69.190.400-8
Dirección de Unidad de Compra
GOROSTIAGA 258
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
R.U.T.
69.190.400-8
Dirección de Facturación
SAN PEDRO Nº 0586, EL ALTO
Comuna
Nueva Imperial
Impuesto
88906,7
Dirección de Envío de la Factura
SAN PEDRO Nº 0586, EL ALTO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LA BODEGA
Razón Social
FERRETERIA VENTURA ELOINA HETZ CHAVARRIA EMPRESA I
R.U.T.
76.337.943-4
Sucursal
LA BODEGA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31161508
Tornillos para madera
2
Caja
CAJA TORNILLOS KALAT DE 8 X 1/2
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.000
$ 2.000
31161508
Tornillos para madera
6
Caja
CAJA TORNILLO VOLCANITA 1 5/8
$ 800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.800
$ 4.800
60123601
Pegamento de purpurina
10
Unidad
ADHESIVO PVC LATA 240CC
$ 2.060,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.600
$ 20.600
31201602
Pastas
10
Unidad
PASTA SOLDAR 50GRS.
$ 770,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.700
$ 7.700
27111704
Enchufes
10
Unidad
ENCHUFE HEMBRA 16AMP
$ 1.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.900
$ 19.900
27111704
Enchufes
10
Unidad
ENCHUFE MACHO 16AMP
$ 1.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.000
$ 16.000
27111720
Llave "T" para grifos
15
Unidad
LLAVE ANGULAR HE HE 1/2
$ 2.960,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.400
$ 44.400
15121516
Sellador de fugas
10
Unidad
SELLADOR ACRILICO 300ML
$ 2.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.000
$ 23.000
21101513
Discos
20
Unidad
DISCO DE CORTE METAL 4 1/2
$ 900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.000
$ 18.000
46151601
Manillas
20
Unidad
MANILLA SILENCIOSO PLASTICA BLANCA
$ 2.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.000
$ 42.000
40141716
Sifones en P
20
Unidad
FLAPPER CON CADENA
$ 2.419,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.380
$ 48.380
31162001
Puntas
10
Unidad
PUNTAS PHILLIPS
$ 250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.500
$ 2.500
21101513
Discos
15
Unidad
DISCO DE CORTE METAL 9"
$ 2.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.000
$ 39.000
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica
20
Unidad
HUINCHA AISLADORA 3M X 20MTS
$ 1.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.000
$ 34.000
31231308
Tubería de bronce
10
Unidad
FITTING UNIVERSAL MANILLA METÁLICA
$ 7.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 76.000
$ 76.000
27111704
Enchufes
10
Unidad
ENCHUFE MACHO 10AMP
$ 1.130,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.300
$ 11.300
27111704
Enchufes
10
Unidad
ENCHUFE HEMBRA 10AMP.
$ 1.455,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.550
$ 14.550
39101605
ampolletas fluorescentes
12
Unidad
AMPOLLETA ESPIRAL 20W
$ 3.650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.800
$ 43.800
Total Neto
$ 467.930
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 88.907
TOTAL OC
$ 556.837
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.