Orden de Compra. Nº3486-98-SE19 "MATERIALES DE CONSTRUCCION"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3486-98-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-02-2019
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3489-39-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
R.U.T. 69.190.400-8
Dirección de Unidad de Compra GOROSTIAGA 258
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
R.U.T. 69.190.400-8
Dirección de Facturación SAN PEDRO Nº 0586, EL ALTO
Comuna Nueva Imperial
Impuesto 88906,7
Dirección de Envío de la Factura SAN PEDRO Nº 0586, EL ALTO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LA BODEGA
Razón Social FERRETERIA VENTURA ELOINA HETZ CHAVARRIA EMPRESA I
R.U.T. 76.337.943-4
Sucursal LA BODEGA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161508
Tornillos para madera2CajaCAJA TORNILLOS KALAT DE 8 X 1/2  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
31161508
Tornillos para madera6CajaCAJA TORNILLO VOLCANITA 1 5/8  $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
60123601
Pegamento de purpurina10UnidadADHESIVO PVC LATA 240CC  $ 2.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.600 $ 20.600
31201602
Pastas10UnidadPASTA SOLDAR 50GRS.  $ 770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.700 $ 7.700
27111704
Enchufes10UnidadENCHUFE HEMBRA 16AMP  $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.900 $ 19.900
27111704
Enchufes10UnidadENCHUFE MACHO 16AMP  $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
27111720
Llave "T" para grifos15UnidadLLAVE ANGULAR HE HE 1/2  $ 2.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.400 $ 44.400
15121516
Sellador de fugas10UnidadSELLADOR ACRILICO 300ML  $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.000 $ 23.000
21101513
Discos20UnidadDISCO DE CORTE METAL 4 1/2  $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
46151601
Manillas20UnidadMANILLA SILENCIOSO PLASTICA BLANCA  $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
40141716
Sifones en P20UnidadFLAPPER CON CADENA  $ 2.419,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.380 $ 48.380
31162001
Puntas10UnidadPUNTAS PHILLIPS  $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
21101513
Discos15UnidadDISCO DE CORTE METAL 9"  $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica20UnidadHUINCHA AISLADORA 3M X 20MTS  $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.000 $ 34.000
31231308
Tubería de bronce10UnidadFITTING UNIVERSAL MANILLA METÁLICA  $ 7.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.000 $ 76.000
27111704
Enchufes10UnidadENCHUFE MACHO 10AMP  $ 1.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.300 $ 11.300
27111704
Enchufes10UnidadENCHUFE HEMBRA 10AMP.  $ 1.455,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.550 $ 14.550
39101605
ampolletas fluorescentes12UnidadAMPOLLETA ESPIRAL 20W  $ 3.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.800 $ 43.800
Total Neto $ 467.930
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 88.907
TOTAL OC $ 556.837


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.