|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3489-18-SE22 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
11-07-2022 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición clavos para reparación puentes |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
|
|
R.U.T. |
69.190.400-8 |
|
Dirección de Facturación |
A. PRAT 65 |
|
Comuna |
Nueva Imperial
|
|
Impuesto |
92910 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
A. PRAT 65 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
FERRETERÌA ARAUCANÌA |
|
Razón Social |
COMERCIALIZADORA Y CORRETAJES ARAUCANIA LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.739.394-6 |
|
Sucursal |
FERRETERÌA ARAUCANÌA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
31162005
| Clavos para tejados | 1 | Unidad | Adquisición de 100 kg de clavos de 8", un estado de pago contra recepción conforme en bodega municipal. | 100 kg de clavos 8" Inchalam |
$ 489.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 489.000
|
$ 489.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 489.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 92.910
|
|
$ 581.910
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.