Orden de Compra. Nº3489-262-SE24 "servicio aseo dependencias municipalidad de Nueva "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3489-262-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-12-2024
Nombre de la Orden de Compra servicio aseo dependencias municipalidad de Nueva
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3489-14-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secplac
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
R.U.T. 69.190.400-8
Dirección de Unidad de Compra A. PRAT 65
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 21522008001 del sistema Depto de Salud Munic.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
R.U.T. 69.190.400-8
Dirección de Facturación A. PRAT 65
Comuna Nueva Imperial
Impuesto 1362365,36
Dirección de Envío de la Factura A. PRAT 65
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor altramuz Ltda.
Razón Social ALTRAMUZ LIMITADA
R.U.T. 78.389.930-2
Estado de habilidad cancel INHÁBIL (No cumple con uno o más requisitos de inscripción en el Registro de Proveedores)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal altramuz Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1UnidadSERVICIO DE ASEO DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL MES DICIEMBRE DE 2024, CONVENIO DE SUMINISTRO ID 3489-14-LR24SERVICIO DE ASEO DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL MES DICIEMBRE DE 2024, CONVENIO DE SUMINISTRO ID 3489-14-LR24 $ 7.170.344,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.170.344 $ 7.170.344
Total Neto $ 7.170.344
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.362.365
TOTAL OC $ 8.532.709


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.