Orden de Compra. Nº3489-30-SE22 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3489-21-LE22"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3489-30-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-09-2022
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3489-21-LE22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3489-21-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secplac
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
R.U.T. 69.190.400-8
Dirección de Unidad de Compra A. PRAT 65
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
R.U.T. 69.190.400-8
Dirección de Facturación A. PRAT 65
Comuna Nueva Imperial
Impuesto 7931208
Dirección de Envío de la Factura A. PRAT 65
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HoraSalud
Razón Social HEALTH SYSTEMS DESIGN & CONNECTION SPA
R.U.T. 76.304.003-8
Sucursal HoraSalud
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43223203
Centro de servicios multimedia1UnidadServicio de Agenda Telefónica automatizada digital e Inteligente, pago a realizarse periódicamente, según lo establecido en Bases Administrativas y Contrato de ejecución del Servicio, por un período de 24 meses desde la fecha del decreto exento que aprueba el contrato Gestión multicanal de acuerdo a lo solicitado en las bases técnicas, administrativas y respuestas a preguntas del foro, precio mensual neto, considera 1 tótem $ 41.743.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.743.200 $ 41.743.200
Total Neto $ 41.743.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.931.208
TOTAL OC $ 49.674.408


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.