Orden de Compra. Nº3489-99-SE24 "MATERIALES DE FERRETERIA PARA CONSTRUCCIÓN PASAMAN"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3489-99-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-05-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA PARA CONSTRUCCIÓN PASAMAN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3489-61-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secplac
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
R.U.T. 69.190.400-8
Dirección de Unidad de Compra A. PRAT 65
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215224010 (1) del sistema ESTA ORDEN DE COMPRA.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
R.U.T. 69.190.400-8
Dirección de Facturación A. PRAT 65
Comuna Nueva Imperial
Impuesto 190145,16
Dirección de Envío de la Factura A. PRAT 65
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL RP
Razón Social COMERCIAL RP SPA
R.U.T. 76.988.252-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL RP
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111704
Enchufes26UnidadTUBO REDONDO 2 PULGADAS X 3MM X6MTUBO REDONDO 2 PULGADAS X 3MM X6M $ 26.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 699.166 $ 699.166
27111704
Enchufes6UnidadPLATINA 63X6MMX6MPLATINA 63X6MMX6M $ 21.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.094 $ 131.094
27111704
Enchufes5UnidadKG SOLDADURA 3/32 INDURAKG SOLDADURA 3/32 INDURA $ 7.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.815 $ 37.815
27111704
Enchufes20UnidadDISCO CORTE 4.1/2DISCO CORTE 4.1/2 $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
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Enchufes2UnidadGALONES ESMALTE SINTÉTICOGALONES ESMALTE SINTÉTICO $ 36.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.268 $ 72.268
27111704
Enchufes6UnidadBROCHA DE 2 PULGADABROCHA DE 2 PULGADA $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
27111704
Enchufes3UnidadDISCO DESBASTE 4.1/2DISCO DESBASTE 4.1/2 $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.043 $ 5.043
27111704
Enchufes8UnidadCEMENTO X25 KGCEMENTO X25 KG $ 3.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.600 $ 29.600
27111704
Enchufes2LitroLITRO DILUYENTELITRO DILUYENTE $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.378 $ 5.378
Total Neto $ 1.000.764
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 190.145
TOTAL OC $ 1.190.909


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.