Orden de Compra. Nº
3492-286-SE24
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 3492-11-L124
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RINCONADA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3492-286-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
24-10-2024
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 3492-11-L124
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3492-11-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE RINCONADA
R.U.T.
69.051.300-5
Dirección de Unidad de Compra
SAN MARTIN Nº 607
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-004-000-000 del sistema caschile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE RINCONADA
R.U.T.
69.051.300-5
Dirección de Facturación
PERFECTO DE LA FUENTE 31
Comuna
Rinconada
Impuesto
37152,6
Dirección de Envío de la Factura
PERFECTO DE LA FUENTE 31
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Trema
Razón Social
TREMA DENTAL LIMITADA
R.U.T.
76.128.840-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Trema
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30201903
Unidades dentales
2
Botella
Botella de 1 litro alcohol rosado de quemar, vencimiento desde 2026
6521000003 ALCOHOL DE QUEMAR 1000 CC. QU CUMPLE CON VENCIMIENTO SOLICITADO
$ 2.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.400
$ 5.400
30201903
Unidades dentales
5
Caja
Cuñas intraorales de madera extrafinas forma triangular, Referencia marca equivalente a Cotisen
OFREZCO 6701000250 Cuñas Madera Color Turquesas 100 unid KERR T XS
$ 3.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.450
$ 19.450
30201903
Unidades dentales
5
Caja
Cuñas intraorales de madera medianas forma triangular, Referencia marca equivalente a Cotisen
OFREZCO 6701000252 Cuñas Madera Color Blancas 100 unid KERR T M
$ 3.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.450
$ 19.450
30201903
Unidades dentales
55
Paquete
Bolsa plástica transparente desechable 20 x 30 cm, paquete de 100 unidades, vencimiento 2026
5971000008 BOLSA PLASTICA 0,3 mm. TRANSPARENTE 20 x 30 cms. 100 u. NO APLICA VENCIMIENTO
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 137.500
$ 137.500
30201903
Unidades dentales
5
Rollo
Banda matriz ancha 7mm, molar, rollo 3 mts
4851000050 BANDA MATRIZ 7 mm. MOLAR ROLLO 3 metros KREMS
$ 1.830,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.150
$ 9.150
30201903
Unidades dentales
3
Rollo
Banda matriz angosta 5mm, premolar, rollo 3 mts
4851000048 BANDA MATRIZ 5 mm. PREMOLAR ROLLO 3 metros KREMS
$ 1.530,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.590
$ 4.590
Total Neto
$ 195.540
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 37.153
TOTAL OC
$ 232.693
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.