|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3493-252-SE19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
19-11-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
REPARACIÓN DE BUS DRZJ-11 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Rinconada
|
|
R.U.T. |
69.051.300-5 |
|
Dirección de Facturación |
PERFECTO DE LA FUENTE Nº 50 |
|
Comuna |
Rinconada
|
|
Impuesto |
16180,4 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
PERFECTO DE LA FUENTE Nº 50 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
guillermo damaso flores leiva - Casa Matriz |
|
Razón Social |
GUILLERMO DAMASO FLORES LEIVA
|
|
R.U.T. |
7.387.563-3 |
|
Sucursal |
guillermo damaso flores leiva - Casa Matriz |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
78180102
| Reparación de Transmisión | 1 | Unidad no definida | DEBIDO A QUE EL BUS SE ENCUENTRA CON PROBLEMAS EN BOMBA DE EMGRAGUE Y CILINDRO DE EMBRAGUE ES NECESARIA LA REPARACIÓN LO ANTES POSIBLE PARA QUE NO VAYA A SURGIR NINGÚN PROBLEMA CUANDO SE ESTE TRASLADANDO LOS ALUMNOS DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES | - M.O CAMBIO BOMBA DE EMBRAGUE
- M.O CAMBIO CILINDRO DE EMBRAGUE
- LIQUIDO DE FRENOS ZIC DOT 4
- INSUMO DE TALLER |
$ 85.160,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 85.160
|
$ 85.160
|
|
|
Total Neto
|
$ 85.160
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 16.180
|
|
$ 101.340
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.