Orden de Compra. Nº3494-1042-SE11 "COMPRA DE GAS SALA CUNA CUNCUNITA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VILCUN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3494-1042-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-10-2011
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE GAS SALA CUNA CUNCUNITA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN
R.U.T. 69.190.800-3
Dirección de Unidad de Compra O Higgins 546
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN
R.U.T. 69.190.800-3
Dirección de Facturación Calle Luis Vergara 526 San Patricio
Comuna *
Impuesto 8613,86546
Dirección de Envío de la Factura Calle Luis Vergara 526 San Patricio
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JUDITH DEL CARMEN MELLADO JARA
Razón Social JUDITH DEL CARMEN MELLADO JARA
R.U.T. 6.548.081-6
Sucursal JUDITH DEL CARMEN MELLADO JARA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15111507
Gas ciudad1Unidad no definidaGAS DE 45 KG  $ 45.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.336 $ 45.336
Total Neto $ 45.336
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.614
TOTAL OC $ 53.950


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.