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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3494-1150-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
27-11-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE MATERIAL DE ENSEÑANZA SALA CUNA CUNCUNIT |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
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Proveniente de Licitación
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3477-36-LE14 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento Educación |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VILCUN
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R.U.T. |
69.190.800-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
O Higgins 453 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VILCUN
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R.U.T. |
69.190.800-3 |
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Dirección de Facturación |
Calle Luis Vergara 526 San Patricio |
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Comuna |
Vilcún
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Impuesto |
66975 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Calle Luis Vergara 526 San Patricio |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
LIBRERIA SAN FRANCISCO VILCUN |
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Razón Social |
VIRGINIO FRUCTUOSO SEGURA VERGARA
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R.U.T. |
8.573.365-6 |
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Sucursal |
LIBRERIA SAN FRANCISCO VILCUN |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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14121503
| Cartulina | 1 | Unidad no definida | 10BOLSAS DE GLOBOS
10 PÍNTURAS EN SPRY
4 TONER
10 CARTON PIEDRA
20 CARTON DUPLEX
10 CERAMICO EN FRIO
10 PAPEL GLITTER | |
$ 352.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 352.500
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$ 352.500
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Total Neto
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$ 352.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 66.975
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$ 419.475
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.