Orden de Compra. Nº3494-1161-SE16 "COMPRA DE MATERIALES DE HIGIENE SALA CUNA MI PEQUE"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VILCUN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3494-1161-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-11-2016
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE HIGIENE SALA CUNA MI PEQUE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3494-10-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN
R.U.T. 69.190.800-3
Dirección de Unidad de Compra O Higgins 453
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN
R.U.T. 69.190.800-3
Dirección de Facturación Calle Luis Vergara 526 San Patricio
Comuna Vilcún
Impuesto 99689,01
Dirección de Envío de la Factura Calle Luis Vergara 526 San Patricio
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Alicia Yasmin Inostroza Espinoza
Razón Social ALICIA YASMIN INOSTROZA ESPINOZA
R.U.T. 11.392.730-5
Sucursal Alicia Yasmin Inostroza Espinoza
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121701
Bolsas de basura1Unidad no definidaSEGUN COTIZACION ADJUNTA Nº 4361  $ 524.679,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 524.679 $ 524.679
Total Neto $ 524.679
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 99.689
TOTAL OC $ 624.368


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.