Orden de Compra. Nº3494-1215-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3494-216-L110"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VILCUN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3494-1215-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 09-11-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3494-216-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3494-216-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN
R.U.T. 69.190.800-3
Dirección de Unidad de Compra O Higgins 546
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN
R.U.T. 69.190.800-3
Dirección de Facturación Calle Luis Vergara 526 San Patricio
Comuna Vilcún
Impuesto 45681,7
Dirección de Envío de la Factura Calle Luis Vergara 526 San Patricio
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteriavilcun
Razón Social ROLANDO ANTONIO ESPINOZA MELO
R.U.T. 11.586.139-5
Sucursal ferreteriavilcun
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111531
Libros o cuadernos de registro1UnidadMATERIAL DE LIBRERIA SEGUNARCHIVOS ADJUNTOS DESDE 3494-216-L110  $ 240.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.430 $ 240.430
Total Neto $ 240.430
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 45.682
TOTAL OC $ 286.112


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.