Orden de Compra. Nº3494-23-SE13 "Compra de Material de Ferreteria America."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VILCUN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3494-23-SE13
Estado de la Orden de Compra En proceso
Fecha de Envío 13-02-2013
Nombre de la Orden de Compra Compra de Material de Ferreteria America.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN
R.U.T. 69.190.800-3
Dirección de Unidad de Compra O Higgins 546
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN
R.U.T. 69.190.800-3
Dirección de Facturación Calle Luis Vergara 526 San Patricio
Comuna Vilcún
Impuesto 789,26
Dirección de Envío de la Factura Calle Luis Vergara 526 San Patricio
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOC. COM. FORESTAL STA EMMA LTDA.
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL FORESTAL SANTA EMMA LIMITADA
R.U.T. 76.081.195-5
Sucursal SOC. COM. FORESTAL STA EMMA LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30171504
Puertas de madera1Unidad no definida4,POMELES DE 3/4. 2,POMELES DE 3/8.  $ 4.154,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.154 $ 4.154
Total Neto $ 4.154
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 789
TOTAL OC $ 4.943


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.