Orden de Compra. Nº3494-53-SE25 "CONTRATACIÓN SERVICIO DE ARRIENDO FOTOCOPIADORA PARA COLEGIO AMERICA AÑO 2025"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VILCUN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3494-53-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-03-2025
Nombre de la Orden de Compra CONTRATACIÓN SERVICIO DE ARRIENDO FOTOCOPIADORA PARA COLEGIO AMERICA AÑO 2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3494-7-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN
R.U.T. 69.190.800-3
Dirección de Unidad de Compra Calle Luis Vergara 526 San Patricio
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN
R.U.T. 69.190.800-3
Dirección de Facturación O'HIGGINS 453
Comuna Vilcún
Impuesto 909001,61
Dirección de Envío de la Factura O'HIGGINS 453
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Integral Van & Jac
Razón Social JACQUELINE MAGALY CAMPOS ARAVENA
R.U.T. 9.344.969-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Distribuidora Integral Van & Jac
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101501
Fotocopiadoras1Unidad no definidaSERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS PARA COLEGIO AMERICA DE ACUERDO A OFERTA PRESENTADA Y DETALLADA EN ANEXO N° 4. UN TOTAL DE 434.929 COPIAS ANUALES POR UN TOTAL DE $4.784.219 más IVA.-arriendo de fotocopiadoras de acuerdo a lo solicitado $ 4.784.219,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.784.219 $ 4.784.219
Total Neto $ 4.784.219
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 909.002
TOTAL OC $ 5.693.221


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.