|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3494-710-SE17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
26-07-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE CEMENTO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Orden de Compra para informar
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Departamento Educación |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VILCUN
|
|
R.U.T. |
69.190.800-3 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
O Higgins 453 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VILCUN
|
|
R.U.T. |
69.190.800-3 |
|
Dirección de Facturación |
Calle Luis Vergara 526 San Patricio |
|
Comuna |
Vilcún
|
|
Impuesto |
21554,55 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Calle Luis Vergara 526 San Patricio |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
ferreteriavilcun |
|
Razón Social |
ROLANDO ANTONIO ESPINOZA MELO
|
|
R.U.T. |
11.586.139-5 |
|
Sucursal |
ferreteriavilcun |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30111601
| Cemento | 1 | Unidad no definida | 30 BOLSAS DE CEMENTO | |
$ 113.445,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 113.445
|
$ 113.445
|
|
|
Total Neto
|
$ 113.445
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 21.555
|
|
$ 135.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.