Orden de Compra. Nº3494-84-SE14 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3494-217-L113"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VILCUN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3494-84-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-03-2014
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3494-217-L113
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3494-217-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN
R.U.T. 69.190.800-3
Dirección de Unidad de Compra O Higgins 453
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN
R.U.T. 69.190.800-3
Dirección de Facturación Calle Luis Vergara 526 San Patricio
Comuna Vilcún
Impuesto 16605,05
Dirección de Envío de la Factura Calle Luis Vergara 526 San Patricio
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Lavandería Lavamak de Temuco
Razón Social VALERIA ALEJANDRA SOTO SEPULVEDA
R.U.T. 11.216.083-3
Sucursal Lavandería Lavamak de Temuco
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111502
Servicios de lavandería24,97kilogramoSERVICIO DE LAVADADO DE ROPA.  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.395 $ 87.395
Total Neto $ 87.395
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.605
TOTAL OC $ 104.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.