|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3495-98-SE14 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
07-05-2014 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Materiales de Ferreteria DSM VILCUN |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3477-36-LE14 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Departamento Salud |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VILCUN
|
|
R.U.T. |
69.190.800-3 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Lord Cochrane 255 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VILCUN
|
|
R.U.T. |
69.190.800-3 |
|
Dirección de Facturación |
PRAT N°481 |
|
Comuna |
Vilcún
|
|
Impuesto |
4731 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
PRAT N°481 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Ferreteria Richard Vilcún |
|
Razón Social |
HECTOR RICARDO SILVA PENA
|
|
R.U.T. |
8.680.844-7 |
|
Sucursal |
Ferreteria Richard Vilcún |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
24121802
| Latas de pintura o barniz | 2 | Galón | Materiales para Mantenimiento y Reparación de Inmueble. | Pintura Galón Oleo |
$ 10.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 20.000
|
$ 20.000
|
31162404
| Grapas de ferretería | 1 | Unidad | Materiales para Mantenimiento y Reparación de Inmueble. | Alcayatas 6" |
$ 4.900,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 4.900
|
$ 4.900
|
|
|
Total Neto
|
$ 24.900
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 4.731
|
|
$ 29.631
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.