Orden de Compra. Nº3495-99-AG26 "ADQUISICIÓN DE PALLETS PARA EL DSM DE VILCÚN Y SUS DEPENDENCIAS. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3495-69-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VILCUN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3495-99-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-05-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE PALLETS PARA EL DSM DE VILCÚN Y SUS DEPENDENCIAS. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3495-69-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN
R.U.T. 69.190.800-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN
R.U.T. 69.190.800-3
Dirección de Facturación LORD COCHRANE 255
Comuna Vilcún
Impuesto 558695
Dirección de Envío de la Factura LORD COCHRANE 255
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-05-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALAS Distribuciones
Razón Social DISTRIBUCIÓN ALVARO ARANEDA SPA
R.U.T. 77.749.008-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ALAS Distribuciones
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24101615
Rampas de carga10UnidadADQUISICIÓN DE PALLETS PLASTICOS BODEGA ALIMENTOS DEL DSM, PRESUPUESTO MAXIMO LÍNEA N°1 $520.000.-  $ 42.930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 429.300 $ 429.300
24101615
Rampas de carga40UnidadADQUISICIÓN DE PALLETS PLASTICOS CESFAM DE CAJÓN CONTENEDORES, PRESUPUESTO MAXIMO LÍNEA N°2 $2.080.000.-  $ 42.930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.717.200 $ 1.717.200
24101615
Rampas de carga10UnidadADQUISICIÓN DE PALLETS PLASTICOS BODEGA FARMACIA CESFAM CAJÓN, PRESUPUESTO MAXIMO LÍNEA N°3 $1.200.000.-  $ 79.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 794.000 $ 794.000
Total Neto $ 2.940.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 558.695
TOTAL OC $ 3.499.195


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.