Orden de Compra. Nº3496-232-SE18 "MANTENCION MAHINDRA SCORPIO "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COBQUECURA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3496-232-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-08-2018
Nombre de la Orden de Compra MANTENCION MAHINDRA SCORPIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3496-2-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COBQUECURA
R.U.T. 69.140.400-5
Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COBQUECURA
R.U.T. 69.140.400-5
Dirección de Facturación independencia 485
Comuna Cobquecura
Impuesto 47710,9
Dirección de Envío de la Factura independencia 485
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Jose luis Pavez y Cia Ltda
Razón Social JOSE LUIS PAVEZ Y CIA LTDA
R.U.T. 76.939.480-k
Sucursal Jose luis Pavez y Cia Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25101505
Mini-furgonetas o furgonetas1Unidad no definidaREPARACION Y MANTENCION DE JEEP MAHINDRA MODELO SCORPIO PATENTE HBSL-39Cambio Filtro de Combustible, Cambio Filtro de Aceite, Cambio Filtro de Aire, Cambio Aceite 5W30, Revisión tren delantero, Reparación soporte amortiguadores, insumos y revisión de luces $ 251.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 251.110 $ 251.110
Total Neto $ 251.110
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.711
TOTAL OC $ 298.821


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.