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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3496-41-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
17-03-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MANTENCION NISSAN MARZO 2026 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3496-16-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COBQUECURA
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R.U.T. |
69.140.400-5 |
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Dirección de Facturación |
independencia 485 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
222300 |
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Dirección de Envío de la Factura |
independencia 485 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
TOTAL FRENOS |
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Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL SANTA MAGDALENA SPA
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R.U.T. |
76.417.897-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
TOTAL FRENOS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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25171718
| Kits de reparación de frenos | 1 | Unidad | SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA DOTACIÓN DE VEHÍCULOS VIGENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, CAMIONETA NISSAN NAVARA PPU: PPRG-68, SEGUN COTIZACIÓN N° 18 ENVIADA POR PROVEEDOR | SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA DOTACIÓN DE VEHÍCULOS VIGENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD |
$ 1.170.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.170.000
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$ 1.170.000
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Total Neto
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$ 1.170.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 222.300
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$ 1.392.300
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.