Orden de Compra. Nº3497-185-SE20 "ADQUISICIÓN MATERIALES DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COBQUECURA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3497-185-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-03-2020
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN MATERIALES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3497-47-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COBQUECURA
R.U.T. 69.140.400-5
Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2020 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COBQUECURA
R.U.T. 69.140.400-5
Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 300
Comuna Cobquecura
Impuesto 15774,7899159258
Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor la colerica
Razón Social SIGISFREDO EDUARDO REDLICH KLENNER
R.U.T. 7.713.841-2
Sucursal la colerica
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131618
Mopas húmedas10UnidadPAÑOS CIF DANZARINA MULTIUSOPAÑOS CIF DANZARINA MULTIUSO $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.720 $ 16.723
47131609
Magos para escobas o traperos5UnidadTRAPEROS VIRUTEX HOJAL DOBLETRAPEROS VIRUTEX HOJAL DOBLE $ 1.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.580 $ 9.580
12141901
Cloro Cl20UnidadCLORO CLOROX DE 1 LITRO TRADICIONALCLORO CLOROX DE 1 LITRO TRADICIONAL $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.807
47131618
Mopas húmedas2UnidadESCOBILLON CLORINDAESCOBILLON CLORINDA $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.008 $ 3.008
12161902
Detergentes surfactantes10UnidadLIMPIADOR LIQUIDO POETT DE 900 CCLIMPIADOR LIQUIDO POETT DE 900 CC $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.320 $ 8.319
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables6UnidadGUANTES VIRUTEX MULTIUSOGUANTES VIRUTEX MULTIUSO $ 1.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.662 $ 7.664
53131608
Jabones10UnidadJABON LIQUIDO SIMONDS 1 LITROJABON LIQUIDO SIMONDS 1 LITRO $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.200 $ 14.202
14111703
Toallas de papel20UnidadTOALLA NOVA CLASICA 1 ROLLOTOALLA NOVA CLASICA 1 ROLLO $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.723
Total Neto $ 83.025
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.775
TOTAL OC $ 98.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.