Orden de Compra. Nº3497-211-OC06 "OC Generada desde la Adquisición 3497-133-CO06"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Cobquecura
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3497-211-OC06
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-12-2006
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3497-133-CO06
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Compra de insumos para Aniversario Comunal 2006
Proveniente de Licitación 3497-133-CO06
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social IMunicipalidad de Cobquecura
R.U.T. 69.140.400-5
Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Cobquecura
R.U.T. 69.140.400-5
Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 300
Comuna Cobquecura
Impuesto 29326,5
Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Wilson Ponce Hernández
R.U.T. 12.197.636-6
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111705
Servilletas de papel50UnidadServilletas de papelPaquete de servilletas de papel 50 unidades $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
14111703
Toallas de papel20UnidadToallas de papelRollos de toalla Nova $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos1500UnidadTazas o vasos desechables domésticosVasos desechables para bebidas $ 18,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000
60121124
Papel kraft50UnidadPapel kraftPliego de papel de envolver $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
24112601
Jarros2UnidadJarrosJarro plástico grande $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.980 $ 1.980
47131810
Productos para lavar platos1UnidadProductos para lavar platosLavalozas líquido envase de 1 litro $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 790 $ 790
50193002
Bebidas Infantiles1200UnidadBebidas InfantilesJugos tipo Kapo $ 93,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.600 $ 111.600
25111903
Velas2PaqueteVelasPaquete de Velas grande $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.980 $ 1.980
Total Neto $ 154.350
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Impuestos    % $ 29.326
TOTAL OC $ 183.676


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.