Orden de Compra. Nº
3497-368-SE09
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 3497-91-L109
"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Cobquecura
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3497-368-SE09
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
23-07-2009
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 3497-91-L109
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3497-91-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ADQUISICIONES
Razón Social
IMunicipalidad de Cobquecura
R.U.T.
69.140.400-5
Dirección de Unidad de Compra
INDEPENDENCIA 300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
IMunicipalidad de Cobquecura
R.U.T.
69.140.400-5
Dirección de Facturación
INDEPENDENCIA 300
Comuna
Cobquecura
Impuesto
15342,5
Dirección de Envío de la Factura
INDEPENDENCIA 300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
23-07-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SUPERMERCADO Y HOSTERIA COYHAIQUE
Razón Social
SERGIO SANDOVAL DELGADO
R.U.T.
3.615.898-0
Sucursal
SUPERMERCADO Y HOSTERIA COYHAIQUE
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111525
Papel multiuso
1
Caja
CAJA OPALINA TAMAÑO CARTA BLANCA.
$ 10.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.200
$ 10.200
50201711
Té instantáneo
4
Caja
CAJAS DE TE 40 GRS.
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.000
$ 2.000
53141501
Alfileres rectos
1
Caja
ALFILERES
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 500
$ 500
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
150
Unidad
VASOS DE PLUMAVIC
$ 35,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.250
$ 5.250
52151502
Platos desechables domésticos
150
Unidad
PLATOS PLASTICOS
$ 60,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.000
$ 9.000
52151704
Cucharas domésticas
50
Unidad
CUCHARAS PLASTICAS
$ 30,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.500
$ 1.500
52151703
Tenedores domésticos
150
Unidad
TENEDORES PLASTICOS
$ 30,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.500
$ 4.500
12171703
Tintas
1
Unidad
COLOR 75 XL PARA IMPRESORA HP D4260
$ 19.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.500
$ 19.500
12171703
Tintas
1
Unidad
NEGRA 74 XL PARA IMPRESORA HP D4260
$ 18.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.800
$ 18.800
50201706
Café
1
Tarro
NESCAFE 170 GRS.
$ 3.550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.550
$ 3.550
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
1
kilogramo
AZUCAR
$ 550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 550
$ 550
14111610
Cartulina
6
Pliego
CARTULINA DORADA
$ 750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.500
$ 4.500
52121602
Servilletas
6
Paquete
SERVILLETAS
$ 150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 900
$ 900
Total Neto
$ 80.750
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 15.342
TOTAL OC
$ 96.092
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.