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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3497-39-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
30-01-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3497-20-COT26 INSUMOS LIMPIEZA DE PLAYAS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COBQUECURA
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R.U.T. |
69.140.400-5 |
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Dirección de Facturación |
INDEPENDENCIA 300, COBQUECURA |
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Comuna |
Cobquecura
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Impuesto |
68343 |
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Dirección de Envío de la Factura |
INDEPENDENCIA 300, COBQUECURA |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PUNTO AHORRO |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA KONATEX SPA
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R.U.T. |
77.206.514-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PUNTO AHORRO |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47121701
| Bolsas de basura | 300 | Paquete | SEGUN DESCRIPCION | |
$ 980,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 294.000
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$ 294.000
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46181504
| Guantes protectores | 30 | Par | SEGUN IMAGEN DE REFERENCIA | |
$ 1.190,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 35.700
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$ 35.700
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24121502
| Sacos para empaquetado | 120 | Saco | SEGUN IMAGEN DE REFERENCIA DE 25 KG | |
$ 250,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 30.000
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$ 30.000
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Total Neto
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$ 359.700
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 68.343
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$ 428.043
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.