Orden de Compra. Nº3497-413-SE23 "ADQUISICION DE IMPLEMENTOS PARA INSTALACIONES ELEC"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COBQUECURA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3497-413-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-05-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE IMPLEMENTOS PARA INSTALACIONES ELEC
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3497-52-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COBQUECURA
R.U.T. 69.140.400-5
Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 349 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COBQUECURA
R.U.T. 69.140.400-5
Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 300, COBQUECURA
Comuna Cobquecura
Impuesto 27057,14
Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 300, COBQUECURA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CAM
Razón Social COMERCIALIZADORA ACUÑA & MUÑOZ SPA
R.U.T. 77.307.234-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CAM
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30102505
Chapa de acero inoxidable1Unidad12 FERRUL DE 2.5 $ 2672, 12 CONECTOR ELECTRICO 2.5 $10628, 100 TORNILLOS VOLCANITA 1/8 $10000, 100 TARUGOS DE 6MM $1530, 15 METROS DE CABLE EVA 2.5 ROJO $11883, 15 METROS DE CABLE EVA 2.5 VERDE $11883, 15 METROS DE CABLE EVA 2.5 BLANCO $11883, 1 CINTA AISLADORA $1547.SEGUN COTIZACIÓN N° 236 DE FECHA 24 DE MAYO DE 2023, 01 CHAPA PARCHE PUERTA $31429, 04 ENCHUFE BITICINO LUCICA $31429, 3 TIRA DE EMT $26413, 1 CODO DE EMT 20 $1782, 2 COPLA DE EMT 20 $1384, 12 ABRAZADERA CADI $ 8303, 10 TERMINAL EMT $6698, $ 142.406,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.406 $ 142.406
Total Neto $ 142.406
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.057
TOTAL OC $ 169.463


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.