Orden de Compra. Nº3497-493-SE23 "ADQUISICION DE INSUMOS PARA REPARACIONES DE ALUMBRADO PUBLICO Y LA PLAZA DE BUCHUPUREO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COBQUECURA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3497-493-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-07-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS PARA REPARACIONES DE ALUMBRADO PUBLICO Y LA PLAZA DE BUCHUPUREO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3497-52-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COBQUECURA
R.U.T. 69.140.400-5
Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 450 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COBQUECURA
R.U.T. 69.140.400-5
Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 300, COBQUECURA
Comuna Cobquecura
Impuesto 277542,5
Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 300, COBQUECURA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MULTICOMERCIAL CHILLAN
Razón Social MULTICOMERCIAL CHILLÁN LIMITADA
R.U.T. 76.465.237-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MULTICOMERCIAL CHILLAN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101601
ampolletas halógenas1Unidad100 ALAMBRE EVA 2.5 ROJO $40000, 100 ALAMBRE EVA 2.5 VERDE $40000,100 ALAMBRE EVA 2.5 BLANCO $40000,100 ALAMBRE EVA 1.5 ROJO $30000,ALAMBRE EVA 1.5 VERDE $30000,ALAMBRE EVA 1.5 BLANCO $30000, 15 PRENSA ESTOPA $7650, 100 CABLE FLEXIBLE $157500, ETC..SEGUN COTIZACION N° 301088 DE FECHA 05/07/23: 20 PROYECTOR LED 100W:$280000, 30 AMPOLLERTA SODIO 70W 200K $316000, 30 INDNITOR $138000, 25 TUBO LED $50000, 10 HUINCHA AISLADORA $28000, 18 CAJA ESTATICA $48600, 20 CONECTOR DENTADO $54000, $ 1.460.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.460.750 $ 1.460.750
Total Neto $ 1.460.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 277.542
TOTAL OC $ 1.738.292


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.