Orden de Compra. Nº
3497-503-SE18
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ADQUISICION ALIMENTOS ENCUENTRO CRIOLLO
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COBQUECURA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3497-503-SE18
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
20-11-2018
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION ALIMENTOS ENCUENTRO CRIOLLO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3497-11-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ADQUISICIONES
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE COBQUECURA
R.U.T.
69.140.400-5
Dirección de Unidad de Compra
INDEPENDENCIA 300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 376/2018 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE COBQUECURA
R.U.T.
69.140.400-5
Dirección de Facturación
INDEPENDENCIA 300
Comuna
Cobquecura
Impuesto
81047,554782
Dirección de Envío de la Factura
INDEPENDENCIA 300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERRETERIA Y SUPERMERCADO LA COLERICA
Razón Social
SOCIEDAD COMERCIAL SANTA BLANCA LIMITADA
R.U.T.
76.538.930-5
Sucursal
FERRETERIA Y SUPERMERCADO LA COLERICA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
550
Unidad
VASOS PLASTICOS DESECHABLES
VASOS PLASTICOS DESECHABLES
$ 25,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.750
$ 13.866
50181905
Galletas dulces o pastelitos
50
Unidad
ROSCAS DULCES
ROSCAS DULCES
$ 248,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.400
$ 12.400
24111503
Bolsas de plástico
1
kilogramo
ROLLO DE BOLSAS PREPICADO 35X50
ROLLO DE BOLSAS PREPICADO 35X50
$ 4.197,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.197
$ 4.197
50101636
Fruta estable sin refrigerar
3
Unidad
DURAZNO EN CONSERVA 3 KG
DURAZNO EN CONSERVA 3 KG
$ 3.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.059
$ 10.059
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar
10
kilogramo
AZUCAR BLANCA IANSA 1 KG
AZUCAR BLANCA IANSA 1 KG
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.140
$ 7.143
50201706
Café
2
Unidad
CA FE INSTANTANEO NESCAFE 170 GRS
CA FE INSTANTANEO NESCAFE 170 GRS
$ 3.269,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.538
$ 6.538
50202304
Jugos y néctar envasados
200
Unidad
JUGOS KAPO
JUGOS KAPO
$ 231,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.200
$ 46.218
14111703
Toallas de papel
45
Unidad
TOALLA NOVA CLASICA 1 ROLLO
TOALLA NOVA CLASICA 1 ROLLO
$ 387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.415
$ 17.395
50202311
Bebidas
60
Unidad
PACK 3 BEBIDAS SURTIDAS COCA COLA 3 LITROS
PACK 3 BEBIDAS SURTIDAS COCA COLA 3 LITROS
$ 3.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 236.460
$ 236.471
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos
20
Unidad
CARAMELOS AMBROSOLI 430 GRS. ARBOLITO
CARAMELOS AMBROSOLI 430 GRS. ARBOLITO
$ 1.134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.680
$ 22.680
50181905
Galletas dulces o pastelitos
200
Unidad
GALLETAS MCKAY 45 GRS
GALLETAS MCKAY 45 GRS
$ 189,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.800
$ 37.800
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos
200
Unidad
CHUPETES COYAC SURTIDOS X UNIDAD
CHUPETES COYAC SURTIDOS X UNIDAD
$ 59,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.800
$ 11.800
Total Neto
$ 426.566
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 81.048
TOTAL OC
$ 507.614
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.