Orden de Compra. Nº3497-56-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 3497-18-CO08"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Cobquecura
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3497-56-OC08
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 03-03-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3497-18-CO08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ADQUISICION DE INSUMOS PARA CEREMONIA DE CELBRACION DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER Y ENTREGA DE CERTIFICADOS DE TALLERES.- PAGO DE FACTURA A 90 DIAS.-
Proveniente de Licitación 3497-18-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social IMunicipalidad de Cobquecura
R.U.T. 69.140.400-5
Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 90 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Cobquecura
R.U.T. 69.140.400-5
Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 300
Comuna -1
Impuesto 9414,5
Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SERGIO SANDOVAL DELGADO
R.U.T. 3.615.898-0
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111705
Servilletas de papel20UnidadServilletas de papelPAQUETE DE SERVILLETAS $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600 $ 2.600
50202306
Refrescos60UnidadRefrescosBEBIDAS 2 LTS. ENVASE DESECHABLE $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos350UnidadTazas o vasos desechables domésticosVASOS DESECHABLES $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.750 $ 8.750
52151703
Tenedores domésticos160UnidadTenedores domésticosTENEDORES PLASTICOS $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
10161707
Arreglos florales3UnidadArreglos floralesARREGLO FLORAL EN LILIUM CON HOJA Y RAMAS NATURALES CON PAPEL Y CINTA (PARA UN RECONICIMIENTO) $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
14111703
Toallas de papel4RolloToallas de papelROLLO TOALLA NOVA $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
Total Neto $ 49.550
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.414
TOTAL OC $ 58.964


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.