Orden de Compra. Nº
3497-65-SE25
"
ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIALES PARA COLACIONES OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COBQUECURA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3497-65-SE25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
04-02-2025
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIALES PARA COLACIONES OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3497-69-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ADQUISICIONES
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE COBQUECURA
R.U.T.
69.140.400-5
Dirección de Unidad de Compra
INDEPENDENCIA 300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 87 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE COBQUECURA
R.U.T.
69.140.400-5
Dirección de Facturación
INDEPENDENCIA 300, COBQUECURA
Comuna
Cobquecura
Impuesto
30277,58731053
Dirección de Envío de la Factura
INDEPENDENCIA 300, COBQUECURA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SUPERMERCADO LA COLERICA
Razón Social
COMERCIAL REDLICH GARCIA SPA
R.U.T.
77.396.318-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
SUPERMERCADO LA COLERICA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos
3
Bolsa
Gomitas frugele 430 gr
Gomitas frugele 430 gr
$ 2.227,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.681
$ 6.681
50202304
Jugos y néctar envasados
10
Unidad
Nectar Watts 1,5 litros
Nectar Watts 1,5 litros
$ 1.588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.880
$ 15.882
50181905
Galletas dulces o pastelitos
10
Unidad
galletas triton
galletas triton
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.320
$ 8.319
50181905
Galletas dulces o pastelitos
100
Unidad
galletas mckay mini
galletas mckay mini
$ 412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.200
$ 41.176
50202303
Jugos y néctar concentrados
100
Unidad
jugo individual en caja de 200 cc Watts
jugo individual en caja de 200 cc Watts
$ 328,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.800
$ 32.800
50202301
Agua
5
Unidad
Agua mineral sin gas en bidones 6 litros tipo Benedictino
Agua mineral sin gas en bidones 6 litros tipo Benedictino
$ 1.975,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.875
$ 9.875
50221102
Harina de trigo
100
Unidad
Barra de cereal Costa 18 gr
Barra de cereal Costa 18 gr
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.000
$ 21.000
50201711
Té instantáneo
1
Unidad
Te Lipton Yellow Label Tea 100 bolsitas
Te Lipton Yellow Label Tea 100 bolsitas
$ 5.874,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.874
$ 5.874
50201709
Café instantáneo
3
Unidad
Café Instantaneo Nescafe 170 grs
Café Instantaneo Nescafe 170 grs
$ 4.496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.488
$ 13.487
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos
3
kilogramo
Azucar Iansa 1 kg Blanca
Azucar Iansa 1 kg Blanca
$ 1.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.260
$ 4.261
Total Neto
$ 159.356
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 30.278
TOTAL OC
$ 189.634
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.