Orden de Compra. Nº3497-671-SE19 "ADQUISICION INSUMOS PROGRAMA SERNAMEG"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COBQUECURA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3497-671-SE19
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 23-12-2019
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION INSUMOS PROGRAMA SERNAMEG
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3497-45-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COBQUECURA
R.U.T. 69.140.400-5
Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COBQUECURA
R.U.T. 69.140.400-5
Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 300
Comuna Cobquecura
Impuesto 2765,3781512549
Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA Y SUPERMERCADO LA COLERICA
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL SANTA BLANCA LIMITADA
R.U.T. 76.538.930-5
Sucursal FERRETERIA Y SUPERMERCADO LA COLERICA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151704
Cucharas domésticas100UnidadCUCHARAS DESECHABLESCUCHARAS DESECHABLES $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.521
47121701
Bolsas de basura3UnidadBOLSAS DE BASURA VIRUTEX 80X110BOLSAS DE BASURA VIRUTEX 80X110 $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.260 $ 4.261
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos50UnidadVASOS TÉRMICOS DE PLUMAVITVASOS TÉRMICOS DE PLUMAVIT $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.681
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos100UnidadVASOS DESECHABLES PLASTICOS 300CCVASOS DESECHABLES PLASTICOS 300CC $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.521
14111703
Toallas de papel5UnidadTOALLA NOVA CLASICA 1 ROLLOTOALLA NOVA CLASICA 1 ROLLO $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.310 $ 2.311
48101915
Bandejas de servicio10UnidadBANDEJA DE TORTA REDONDA BANDEJA DE TORTA REDONDA $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.261
Total Neto $ 14.555
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.765
TOTAL OC $ 17.320


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.