Orden de Compra. Nº3497-696-SE24 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA TALLERES OMIL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COBQUECURA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3497-696-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-11-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA TALLERES OMIL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3497-6-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COBQUECURA
R.U.T. 69.140.400-5
Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 711 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COBQUECURA
R.U.T. 69.140.400-5
Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 300, COBQUECURA
Comuna Cobquecura
Impuesto 8115,05008081
Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 300, COBQUECURA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERMERCADO LA COLERICA
Razón Social COMERCIAL REDLICH GARCIA SPA
R.U.T. 77.396.318-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SUPERMERCADO LA COLERICA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos100UnidadVaso desechable polipapel Bebidas Calientes 350 cc Vaso desechable polipapel Bebidas Calientes 350 cc $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.605
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos2UnidadGomitas frugele 430 gr Gomitas frugele 430 gr $ 2.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.352 $ 4.352
50181903
Galletas simples saladas8Unidadgalletas triton galletas triton $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.384 $ 6.384
50201709
Café instantáneo3UnidadCafé Instantaneo Nescafe 170 grs Café Instantaneo Nescafe 170 grs $ 4.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.335 $ 13.336
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos2Unidadendulzante daily stevia de 270 ml endulzante daily stevia de 270 ml $ 3.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.034 $ 6.034
Total Neto $ 42.711
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.115
TOTAL OC $ 50.826


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.