Orden de Compra. Nº3497-79-SE21 "ADQUISICION MATERIALES DE ASEO CENTRO DIURNO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COBQUECURA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3497-79-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-02-2021
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES DE ASEO CENTRO DIURNO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3497-27-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COBQUECURA
R.U.T. 69.140.400-5
Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 65 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COBQUECURA
R.U.T. 69.140.400-5
Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 300
Comuna Cobquecura
Impuesto 39692,9
Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MULTICOMERCIAL CHILLAN
Razón Social MULTICOMERCIAL CHILLÁN LIMITADA
R.U.T. 76.465.237-1
Sucursal MULTICOMERCIAL CHILLAN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131824
Productos de limpieza de ventanas3UnidadLIMPIAVIDRIOS 1000MLLIMPIAVIDRIOS 1000ML $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.350 $ 4.350
47131502
Paños de limpieza5UnidadPAÑO SPONGIPAÑO SPONGI $ 780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900
47131810
Productos para lavar platos5UnidadLAVALOZAS 1000 MLLAVALOZAS 1000 ML $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
52152203
Escobilla con dispensador de jabón4UnidadDISPENSADOR GEL JABON 1000 ML ABSDISPENSADOR GEL JABON 1000 ML ABS $ 9.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.800 $ 36.800
14111704
Papel higiénico2UnidadPAPEL TOALLA JUMBO 2X250 MTSPAPEL TOALLA JUMBO 2X250 MTS $ 8.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.600 $ 16.600
12161902
Detergentes surfactantes5UnidadPOETT LITROPOETT LITRO $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500
47121701
Bolsas de basura5UnidadBOLSAS DE BASURA 50X70 10 UNIDADESBOLSAS DE BASURA 50X70 10 UNIDADES $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
47121701
Bolsas de basura5UnidadBOLSAS DE BASURA 110X120 10 UNIDADESBOLSAS DE BASURA 110X120 10 UNIDADES $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.500 $ 8.500
47131806
Barniz o ceras de muebles2UnidadLUSTRAMUEBLES DE 1 LITROLUSTRAMUEBLES DE 1 LITRO $ 2.730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.460 $ 5.460
42131606
Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per4UnidadCAJAS DE MASCARILLAS KN95CAJAS DE MASCARILLAS KN95 $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000
47131618
Mopas húmedas5UnidadTRAPERO DOBLE CON OJALTRAPERO DOBLE CON OJAL $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
14111703
Toallas de papel8UnidadTOALLA NOVA 3 UNIDADESTOALLA NOVA 3 UNIDADES $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
12191601
Solventes de alcohol2UnidadALCOHOL GEL 5 LITROS CERTIFICADOALCOHOL GEL 5 LITROS CERTIFICADO $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
12141901
Cloro Cl5UnidadCLORO IMPEKE 1 LITROCLORO IMPEKE 1 LITRO $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
14111704
Papel higiénico12UnidadPAPEL HIGIENICO 6 ROLLOSPAPEL HIGIENICO 6 ROLLOS $ 2.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.800 $ 25.800
Total Neto $ 208.910
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.693
TOTAL OC $ 248.603


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.