Orden de Compra. Nº3497-79-SE23 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN MEDIA LUNA DE BUCHUPUREO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COBQUECURA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3497-79-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-01-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN MEDIA LUNA DE BUCHUPUREO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3497-52-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COBQUECURA
R.U.T. 69.140.400-5
Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 80 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COBQUECURA
R.U.T. 69.140.400-5
Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 300, COBQUECURA
Comuna Cobquecura
Impuesto 216723,5
Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 300, COBQUECURA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MULTICOMERCIAL CHILLAN
Razón Social MULTICOMERCIAL CHILLÁN LIMITADA
R.U.T. 76.465.237-1
Sucursal MULTICOMERCIAL CHILLAN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131502
Pintura1Unidad10 TIRA CONDUIT 16MMX3MTS, 04 ENCHUFE EXTERIOR, 05 CAJA CHUQUI PVC 5/8 BCA, 03 CAJA DISTRIBUCIÓN.SEGÚN COTIZACIÓN N°111668 DE FECHA 19 DE ENERO 2023, 1 ESMALTE DE AGUA ROJO COLONIAL, 1 ESMALTE AL AGUA AMARILLO, 1 ESMALTE AL AGUA BLANCO, 9 BROCHA 5, 80 MTS MALLA SOMBRA NEGRA 80%, 360 MTS CABLE SUPERFLEX 8 AWG, 30 CORDÓN RV-K 3X2 5MM MTS, $ 1.140.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.140.650 $ 1.140.650
Total Neto $ 1.140.650
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 216.724
TOTAL OC $ 1.357.374


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.