Orden de Compra. Nº3498-104-R107 "MATERIALES OFICINA PROGRAMA PUENTE"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Cobquecura
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3498-104-R107
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 19-12-2007
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES OFICINA PROGRAMA PUENTE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas COMPRAR MATERIALES DE OFICINA DESTINADOS AL PROGRAMA PUENTE
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECPLAN
Razón Social IMunicipalidad de Cobquecura
R.U.T. 69.140.400-5
Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Cobquecura
R.U.T. 69.140.400-5
Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 300
Comuna -1
Impuesto 13872,28
Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SERGIO SANDOVAL DELGADO
R.U.T. 3.615.898-0
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora13ResmaPapel para fotocopiadora o impresoraPAPEL DE FOTOCOPIA TAMAÑO CARTA "EQUALIT" $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.313 $ 27.313
44121802
Líquido corrector20UnidadLíquido correctorLAPIZ CORRECTOR "PAPER MATE" $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.560
60105704
Barras de pegamento libres de ácido20BarraBarras de pegamento libres de ácidoPEGAMENTO STICFIX $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.720
31201517
Cinta para empaquetar20UnidadCinta para empaquetarSCOTCH $ 211,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.220 $ 4.220
44122001
Archivadores de fichas10UnidadArchivadores de fichasARCHIVADORES OFICIO $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
14121503
Cartulina29PliegoCartulinaCARTULINA DE COLORES $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.654 $ 3.654
44121711
Rotuladores20UnidadRotuladoresPLUMONES DE PIZARRA $ 547,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.940 $ 10.940
44121709
Lápices de cera5CajaLápices de ceraCAJAS DE LAPICES DE CERA 12 COLORES $ 421,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.105 $ 2.105
Total Neto $ 73.012
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.872
TOTAL OC $ 86.884


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.