Orden de Compra. Nº3500-251-SE16 "Materiales DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3500-251-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-04-2016
Nombre de la Orden de Compra Materiales DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3478-1-LP16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO
R.U.T. 69.081.700-4
Dirección de Unidad de Compra Miguel Cuadra #224
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO
R.U.T. 69.081.700-4
Dirección de Facturación Miguel Cuadra #224
Comuna Quinta de Tilcoco
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Miguel Cuadra #224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria lalo
Razón Social EDUARDO ANTONIO NUNEZ JEREZ
R.U.T. 10.438.993-7
Sucursal ferreteria lalo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201602
Pastas2Unidad no definidaBEFRAGUE BLANCO 1 KG  $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.900 $ 1.900
31201602
Pastas3Unidad no definidaBEKRON 25 KG  $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.470 $ 7.470
27121704
Uniones Hidráulicas1Unidad no definidaCODO PVC GRIS 40 X 87.5  $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350 $ 350
31231313
Tubería de plástico8Unidad no definidaTUBO SANITARIO 40 MM  $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
46171503
Juegos de cerraduras1Unidad no definidaCERRADURA PUERTA CALLE - OISTER  $ 12.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.980 $ 12.980
31201603
Gomas5Unidad no definidaGOMAS DE LLAVE 1/2  $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250 $ 250
31162702
Ruedas4Unidad no definidaRUEDA P/CARRO 2"  $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800 $ 2.800
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ1Unidad no definidaSILICONA TUBO - NEUTRA HOJALATERIA  $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.300 $ 2.300
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ1Unidad no definidaADHESIVO VINILIT 60 CC  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100 $ 1.100
Total Neto $ 33.950
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 33.950

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.