Orden de Compra. Nº3500-256-SE16 "Materiales Escuela Especial"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3500-256-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-04-2016
Nombre de la Orden de Compra Materiales Escuela Especial
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3478-1-LP16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO
R.U.T. 69.081.700-4
Dirección de Unidad de Compra Miguel Cuadra #224
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO
R.U.T. 69.081.700-4
Dirección de Facturación Miguel Cuadra #224
Comuna Quinta de Tilcoco
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Miguel Cuadra #224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria lalo
Razón Social EDUARDO ANTONIO NUNEZ JEREZ
R.U.T. 10.438.993-7
Sucursal ferreteria lalo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30161508
Rodillo de papel pintado1Unidad no definidaRODILLO CHIP. NATURAL 18 CMS  $ 2.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.950 $ 2.950
31162506
Soporte de pared3Unidad no definidaTARUGO CLAVO 8.0 X 100  $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360 $ 360
31162506
Soporte de pared10Unidad no definidaTARUGO PLAST. 6 MM  $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100 $ 100
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito1Unidad no definidaTEFLON 1/2  $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200 $ 200
31211505
Pinturas aceitosas3Unidad no definidaOLEO FLY GALON - BLANCO  $ 15.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.450 $ 45.450
31211904
Brochas1Unidad no definidaBROCHA ECON. 4"  $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.950 $ 1.950
31162609
Ganchos roscados10Unidad no definidaCANCAMO #54 CERRADO #9  $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices2Unidad no definidaDILUYENTE SINTE. 1 LITRO  $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700 $ 2.700
40141703
Boquillas de ducha4Unidad no definidaDUCHA PLASTICA CROMADA  $ 2.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.800 $ 11.800
27111716
Llave Torx1Unidad no definidaLLAVE P/MANDRIL 13 MM  $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 950 $ 950
31162407
Pestillo2Unidad no definidaPICAPORTE 4"  $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.900 $ 1.900
Total Neto $ 69.860
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 69.860

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.