Orden de Compra. Nº3500-346-SE09 "Materiales Daem"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad Quinta de Tilcoco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3500-346-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-08-2009
Nombre de la Orden de Compra Materiales Daem
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3500-1-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social IMunicipalidad Quinta de Tilcoco
R.U.T. 69.081.700-4
Dirección de Unidad de Compra MANUEL FLORES # 50
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad Quinta de Tilcoco
R.U.T. 69.081.700-4
Dirección de Facturación MANUEL FLORES #50
Comuna Quinta de Tilcoco
Impuesto 1293,14
Dirección de Envío de la Factura MANUEL FLORES #50
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Peval
Razón Social LUIS GUILLERMO PENA VALDES
R.U.T. 11.554.940-5
Sucursal Peval
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39111501
Artefactos fluorescentes1Unidad no definidaEQUIPO FLUORESCENTES S/P 2 X 40 W  $ 5.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.798 $ 5.798
26121609
Cable de redes1Unidad no definidaEXTENSION USB 1.5 MTS  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
Total Neto $ 6.806
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.293
TOTAL OC $ 8.099


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.