Orden de Compra. Nº3500-452-SE15 "Materiales Reparaciones Escuela Jaime Feldman Miller. Cargo Mantenimiento"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3500-452-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-09-2015
Nombre de la Orden de Compra Materiales Reparaciones Escuela Jaime Feldman Miller. Cargo Mantenimiento
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3478-1-L114
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO
R.U.T. 69.081.700-4
Dirección de Unidad de Compra Miguel Cuadra #224
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO
R.U.T. 69.081.700-4
Dirección de Facturación Miguel Cuadra #224
Comuna *
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Miguel Cuadra #224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria lalo
Razón Social EDUARDO ANTONIO NUNEZ JEREZ
R.U.T. 10.438.993-7
Sucursal ferreteria lalo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39111501
Artefactos fluorescentes1Unidad no definidaEQUIPO ESTANCO 2 X 40  $ 13.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500
31161618
Barra roscada1Unidad no definidaBARRA P/CORTINA L-1X1 MT  $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800
31201602
Pastas4Unidad no definidaBEFRAGUE BLANCO 1 KG  $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800
31151604
Cadena común de adujadas1,5Unidad no definidaCADENA DECORATIVA  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800
31161503
Clavo-tornillo20Unidad no definidaTOR. ROSC. CAB. COMB 10 X 2"  $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500 $ 500
31162506
Soporte de pared20Unidad no definidaTARUGO PLASTICO 6 MM  $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200 $ 200
31162506
Soporte de pared2Unidad no definidaSOPORTE CORTINA DOBLE - BARRA ESPAÑOLA  $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.100 $ 3.100
31211507
Pinturas en aerosol1Unidad no definidaSPRAY ALTA TEMPERATURA NEGRO  $ 3.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.750 $ 3.750
Total Neto $ 30.450
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 30.450

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.