Orden de Compra. Nº3500-497-SE13 "Materiales Esc. Especial, cargo mantenimiento"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3500-497-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-07-2013
Nombre de la Orden de Compra Materiales Esc. Especial, cargo mantenimiento
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3478-4-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO
R.U.T. 69.081.700-4
Dirección de Unidad de Compra MANUEL FLORES # 50
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO
R.U.T. 69.081.700-4
Dirección de Facturación Miguel Cuadra #224
Comuna Quinta de Tilcoco
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Miguel Cuadra #224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria lalo
Razón Social EDUARDO ANTONIO NUNEZ JEREZ
R.U.T. 10.438.993-7
Sucursal ferreteria lalo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27121704
Uniones Hidráulicas1Unidad no definida01 TERMINAL PVC HID  $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250 $ 250
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito1Unidad no definida01 TEFLON DE 1/2  $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200 $ 200
27121704
Uniones Hidráulicas1Unidad no definida01 UNION AMERICANA DE PVC  $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200 $ 2.200
60123601
Pegamento de purpurina1Unidad no definida01 ADHESIVO VINILIT  $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 850 $ 850
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables1Unidad no definida01 PAR DE GUANTE  $ 2.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.350 $ 2.350
31211904
Brochas1Unidad no definida01 BROCHA  $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 550 $ 550
31231313
Tubería de plástico0,5Unidad no definida1/2 METRO TUVO PVC HID  $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300 $ 300
Total Neto $ 6.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 6.700

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.